购买方收到发票,发票上有体现负数折扣,现在退货,那我们购买方申请红字发票的话怎么申请,负数折扣红字怎么开,还是说直接按净额开红字?
问题已解决
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#实务#
84784972 | 提问时间:2023 10/17 14:37
1.首先在开票软件中,进入“红字信息表”中“增值税专用发票红字信息表填开”,在弹出开具红字发票信息选择页面中进行操作。
2.接着在弹出的页面中,根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况,分已抵扣和未抵扣两种方式进行操作。
如果已抵扣,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,直接点击“下一步”即可;如果未抵扣,需填写蓝字发票代码和号码,选择发票填开日期,点击“下一步”,进入填开界面。
1.进入填开界面后,根据原蓝字发票进行填写,确认无误后点击“上传”。
2023 10/17 14:39
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