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#实务#
老师好!我司是采购方,8月收到进项票也已在8月抵扣,9月因发现开票有误,要求销方冲红并重新开具,请问9月会计分录怎样做?
84784985 | 提问时间:2023 10/16 09:00
宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!借应付账款等 贷原材料 应交税费-应交增值税-进项税额转出
2023 10/16 09:01
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