老师 请问一下哈 就是我们公司取得的进项发票还没抵扣 因为没开销项发票 我就把进项税额都做到“应交税费-待认证进项税”这里面了 那9月份的时候我们开销项发票了我们需要用这个进项税了 那我是直接用“应交税费-待认证进项税”跟应交税费-增值税-销项税“结转吗 还需要把”应交税费-待认证进项税“跟”应交税费-进项税“过度一下吗?
问题已解决
所属话题:
#实务#
84784987 | 提问时间:2023 10/13 16:22
对的,是的,把它结转到镜像。
2023 10/13 16:25
相关问答
查看更多最新问答
查看更多