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#实务#
我是购买方,有一张进项票已经抵扣了,9月份开具了红字信息,对方还没开具红字发票,我这块税务处理需要进行税额转出,会计账务如何处理
84785015 | 提问时间:2023 10/12 11:26
小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,这个的话,借 成本费用科目  贷 应交税费应交增值税 进项税额转出
2023 10/12 11:28
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