老师,我公司上月9月份开了一张专票,这个月10月份红冲了,红冲后的销项负数发票三联和上月的发票联、抵扣联都放一起做账,需要把上月的那个销售联也拿出来和本月的放一起吗?
问题已解决
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#实务#
84785037 | 提问时间:2023 10/12 09:54
你好,不需要 把上月的那个销售联 也拿出来和本月的放一起
2023 10/12 09:55
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