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#实务#
老师,我公司上月9月份开了一张专票,这个月10月份红冲了,红冲后的销项负数发票三联和上月的发票联、抵扣联都放一起做账,需要把上月的那个销售联也拿出来和本月的放一起吗?
84785037 | 提问时间:2023 10/12 09:54
邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,不需要  把上月的那个销售联 也拿出来和本月的放一起
2023 10/12 09:55
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