去年对方公司给的费用钱当时没有开发票,今年9月来开票怎么做账务处理
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84785017 | 提问时间:2023 10/09 08:28
对于去年对方公司给的费用钱,当时没有开发票,今年9月来开票的账务处理,可以按照以下步骤进行:
1.确认上年度未开票收入。根据经济业务实际情况,判断是否应该确认收入,并依据业务所涉及的会计科目确定会计分录。借:应收账款(或银行存款)贷:应交税费-应交增值税-销项税以前年度损益调整
2.结转。借:以前年度损益调整贷:利润分配--未分配利润
3.计提及补缴附加税。(1)补提附加税借:以前年度损益调整贷:应交税费-城建税其他应交款-教育费附加其他应交款-地方教育费附加。(2)结转时。借:利润分配--未分配利润贷:以前年度损益调整。(3)缴纳税费。借:应交税金--城建税其他应交款-教育费附加其他应交款-地方教育费附加贷:银行存款
2023 10/09 08:30
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