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#实务#
第一次不会编写审计实施方案,请提供一下审计实施方案实际案例,另外,发送编写审计实施方案的课程
84785023 | 提问时间:2023 10/08 09:52
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
这个没有课程哦 某公司内部审计部门将对公司的销售业务进行审计,以下是审计实施方案: 一、审计目标 本次审计旨在评估公司销售业务的内部控制系统是否有效,是否存在潜在的风险和漏洞,以及确定是否需要采取措施加强内部控制。 二、审计范围 本次审计范围包括公司的所有销售业务,包括销售订单、销售发票、收款等。 三、审计方法 本次审计将采用以下方法: 1.内部控制调查:通过调查问卷、访谈等方式了解公司销售业务的内部控制情况,评估内部控制系统的有效性。 2.文件资料审查:审查公司销售业务相关的文件资料,包括销售合同、发票、收据等,以确认销售业务的真实性和合规性。 3.数据分析:通过数据分析工具对公司的销售数据进行全面分析,以发现异常和潜在的风险点。 4.现场调查:对重要客户进行现场调查,以了解客户的实际情况和公司的销售策略。 四、审计时间安排 本次审计计划于XX年XX月XX日开始,预计XX月XX日结束。 五、审计人员分工 本次审计将由内部审计部门XX和XX负责,其他部门协助配合。 六、审计费用预算 本次审计费用预算为XX元。
2023 10/08 10:11
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