老师,7月份开的发票,货也发出,结转成本了,购货方由于他们的原因让我们9月份红冲掉发票,重新开发票,要求开在10月份,9月份红冲发票时候账务怎么处理,之前结转的成本也要负数冲掉吗?
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84785039 | 提问时间:2023 09/25 18:34
你好!是的,账务跟蓝字发票一样就好,只是金额写负数
2023 09/25 18:35
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