老师,我去年底暂估了费用50万,然后今年5月份到了30万多发票,这个怎么做账呢,我感觉理不清
问题已解决
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#实务#
84785029 | 提问时间:2023 09/21 16:30
暂估入库
借;库存商品/原材料/成本费用
贷:应付账款-估价-供应商
发票到后冲暂估
借:应付账款-估价-供应商
库存商品/原材料/成本费用(暂估差额)
应交税费-增值税-进项(一般纳税人)
贷:应付账款—结算户-供应商
支付货款
借:应付账款—结算户-供应商
贷:银行存款
2023 09/21 16:36
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