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#实务#
老师,酒店业预存燃气费,水电电费分录,收到发票后分录又怎么写,因为每个月预存的钱和发票对不到(发票是上月实际用量产生的钱)
84785000 | 提问时间:2023 09/21 08:02
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借预付账款,贷银行 实际消费了多少借主营业务成本等 应交税费,应交增值税进项, 贷预付账款 对不起来的,有差额的借方有余额表示你们单位多交。如果是贷方的话,就是欠了人家的钱 可以不一致,你只要核对一下是这个实际情况就行。
2023 09/21 08:04
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