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#实务#
老师,发放工资这块的申报的数字与银行不一致,这会计分录怎么做,我应该按哪个数字做账?
84785017 | 提问时间:2023 09/20 11:04
家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
你好,做账是根据计提和发放的数字做账 1.按考勤或产量统计表计提工资 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 贷:应付职工薪酬-工资 2.计提公司承担部分社保公积金 借:管理费用-社保,公积金 贷:应付职工薪酬-社保,公积金(企业部分) 3.发放工资时扣社保和个税        借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—社保,公积金(个人部分)      应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4上交杜保 借:应付职工薪酬——社保,公积金(企业部分)       其他应付款—社保,公积金(个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2023 09/20 11:06
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