问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
公司9月销售产品100万,已经把发票开给买方了,买方也把货款打进来了。但是货物我们需要2个月才能完全生产出来,也就是说到11月才能把货物交齐给买方。这时候开票怎么做账?
84785037 | 提问时间:2023 09/19 21:57
bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 借:应收账款 贷:预收账款 贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 可以这样写分录的哈
2023 09/19 21:58
4条追问解答 查看全部
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取