公司9月销售产品100万,已经把发票开给买方了,买方也把货款打进来了。但是货物我们需要2个月才能完全生产出来,也就是说到11月才能把货物交齐给买方。这时候开票怎么做账?
问题已解决
所属话题:
#实务#
84785037 | 提问时间:2023 09/19 21:57
您好
借:应收账款
贷:预收账款
贷:应交税费-应交增值税(销项税额)
可以这样写分录的哈
2023 09/19 21:58
相关问答
查看更多最新问答
查看更多