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老师,负数发票跨月了,当时开错了税率,怎么办啊,是不是我按免税的报税 税款可以自己承担啊
84784996 | 提问时间:2023 09/18 09:50
文文老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
一是就按开票的数申报,只要能申报成功就行。这样两个月的申报都简单,也清晰明了。税局可能会收到任务,核实你开1%的情况,照实说就行。二是当月收入按票面的金额报,税款按应该的税率计算申报,到次月红冲票的税款按你上月实际交的税率申报。这样两个月都会出现比对不符,税局也会生成自动任务。
2023 09/18 09:54
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