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#实务#
我们收到对方公司一张增值税专用发票,抵扣了,次月退回一部分产品,我们也给对方开了红字发票申请单,但是对方没有开具红字发票,申请单我们也没作废,是不是这个退票金额,在申报增值税的时候直接体现在进项税转出栏呢?
84784984 | 提问时间:2023 09/16 14:00
王雁鸣老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学你好,是的,这个退票金额,在申报增值税的时候,直接体现在进项税转出栏。
2023 09/16 14:01
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