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#实务#
老师,我这月报上月增值税,上月开票了,未取得进项税票。这月才开来。是不是不能认证抵扣上月进项税了,我得按实交增值税吗。有什么补救的办法,少交税吗
84784982 | 提问时间:2023 09/14 11:50
小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 是的,没有办法
2023 09/14 11:51
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