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老师,6月底暂估费用15万,7月来费用4万,是吧原来6月暂估费用红冲都是写-15嘛,在写来的发票,那我季度暂估15万,不交税,现在红冲结转本年利润11万,8,9月来发票继续抵扣收入嘛,那第3季度预缴有收入不预缴,是不是需要在重新暂估,10月红冲暂估,我这样操作嘛
84784952 | 提问时间:2023 09/05 07:49
东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
您好,没错的就是这么操作的
2023 09/05 07:50
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