这个往来核销怎么弄?
因为之前不是我做的
我不知道该不该冲
还有我现在计入其他用付款 应不应该冲
只有贷方目前
是 借 其他应付款 贷 其他应收款吗?
问题已解决
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#实务#
84785026 | 提问时间:2023 08/29 17:11
您好,这里不是分录,我看不出哪个科目,原则就是把以前做错的那个科目红冲,对的科目用蓝字,有一个最简单的方法,在总账里把以前那个错的分录红冲,再做一个正确的分录,这样不用动脑筋也不会错
2023 08/29 17:15
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