收到主营业务成本发票,应该直接做主营业务成本不用摊销的 ,去年做账误做到长期待摊费用 摊到管理费用了,摊到今年还没摊完, 分录为借:长期待摊费用 贷银行存款 借管理费用 贷 :长期待摊费用, 现在要做更正的分录 应该怎么做
问题已解决
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#实务#
84785009 | 提问时间:2023 08/28 15:35
就是少摊了,你要多计提摊销,就是 借管理费用 贷 :长期待摊费用
2023 08/28 15:37
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