建筑行业一般纳税人,开票应交税费33035.39,
做账的账本上也是应交税费33035.39
但是在次月缴纳的时候,报表里却是33035.41,多交了2分钱,应该怎么做账务处理。分录怎么做
问题已解决
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#建筑#
84784985 | 提问时间:2023 08/27 22:40
您好,就是销项多2分,收入少2分,
借:主营业务收入 0.02 贷:应交税金-应交增值税-销项税 0.02
2023 08/27 22:42
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