问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
老师,这个工资表计提的时候应该怎么做凭证,因为有扣除的住宿费和食堂费用,我需要入账?
84784989 | 提问时间:2023 08/17 23:13
素问老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
勤奋刻苦的同学,您好: 计提工资时: 借:制造费用/管理费用/销售费用/ 44615.38 贷:应付职工薪酬-工资 44615.38 发放工资时: 借:应付职工薪酬-工资 44615.38 贷:银行存款 倒挤 其他应收款(扣款) 每天努力,就会看到不一样的自己,加油!
2023 08/17 23:18
2条追问解答 查看全部
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取