老师,这个工资表计提的时候应该怎么做凭证,因为有扣除的住宿费和食堂费用,我需要入账?
问题已解决
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#实务#
84784989 | 提问时间:2023 08/17 23:13
勤奋刻苦的同学,您好:
计提工资时:
借:制造费用/管理费用/销售费用/ 44615.38
贷:应付职工薪酬-工资 44615.38
发放工资时:
借:应付职工薪酬-工资 44615.38
贷:银行存款 倒挤
其他应收款(扣款)
每天努力,就会看到不一样的自己,加油!
2023 08/17 23:18
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