5月6月已结账,现在8月份,现在才拿5月6月发外加工单过来结算,那我做账是算到7月份的制造费用里面还是怎么做分录,内账,如果纳入8月份,那8月的生产成本就大了,怎么处理
问题已解决
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84784968 | 提问时间:2023 08/16 17:44
你好; 那你5-6月是没有做暂估分录 是吗; 没有做就补在7月里面去 或者是8月里面 ; 补做; 摘要描述清楚;
2023 08/16 17:45
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