账上现在有留底税额15000,税务局让把留底税额15000申报的时候按无票收入申报掉,下个月开票的时候再重新抵扣,现在这个账怎么做。
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84784991 | 提问时间:2023 08/15 18:18
借应收账款
贷主营业务收入,
应交税费,
这个是无票收入的,下一个月开了发票之后红冲这个就可以的,借应收账款负数
贷主营业务收入,负数
应交税费,负数然后再做发票的。
2023 08/15 18:19
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