问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
上月预付货款5万,然后入库4.9万也结转成本,本月收到发票才3万,这个账上怎么做?
84784990 | 提问时间:2023 08/12 11:40
小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 之前的暂估分录红冲,按照收到的发票重新做账
2023 08/12 11:41
4条追问解答 查看全部
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取