老师,之前会计在三月份的时候做了暂估借主营业务成本贷应付账款暂估300万,我是在4月份接手的这个建筑公司,我这边是新建的账套,然后我在5月份回来一笔暂估发票,我没有冲减暂估,直接入了成本,现在7月份的时候发现了这个问题,可以在7月份直接做暂估分录吗?他之前没有用工程施工科目,我现在加上了这个科目
问题已解决
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#建筑#
84785015 | 提问时间:2023 08/08 14:55
你当时应付账款暂估录入了期初余额吗?如果是的话可以。
2023 08/08 14:59
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