我公司7月份收到了半年的仓储专票,但是7月份没打款,而且7月份要抵扣这个进项税。这个怎么做账呢
问题已解决
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#实务#
84784970 | 提问时间:2023 08/08 10:53
你好,借:管理费用/制造费用-租金
借:进项税
贷:应付账款
2023 08/08 10:55
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