请问一下,我5月已经做了进项税额,6月发现在电子税务局抵扣系统一直找不到这张票,现在准备不抵扣了。那账已经做了,我现在可以这样做嘛
借:主营业务成本
贷: 应交税费-应交增值税-进项税额
5月分录是:
借: 主营业务成本
应交税费-应交增值税-进项税额
贷:银行存款
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问题已解决
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84784968 | 提问时间:2023 08/04 15:20
你好,你这个账务处理还能修改吗?把这个进项改成应交税费待认证。
2023 08/04 15:21
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