老师问下,在2021年有一笔分录借:销售费用 73000待:应付账款暂估73000,误以为73000是加工费,73000开的加工费入账了,在这个月 做:借:以前年度调整损益 -73000 待:应付账款暂估 -73000 这样做可以吗?
问题已解决
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#实务#
84785039 | 提问时间:2023 08/03 23:51
你好,学员,这个是可以的
2023 08/03 23:52
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