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6月未作废的发票,7月红冲了,做6月账的时候是正常做分录?7月的红冲的发票要如何做分录?
84784982 | 提问时间:2023 08/02 13:12
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
对的,是的,六月份确认收入,然后在七月份红冲借应收账款负数, 贷主营业务收入负数,应交税费负数。
2023 08/02 13:15
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