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老师,内账7月开具发票和实际发生在5月,怎么做账?
84784978 | 提问时间:2023 08/01 16:52
易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
同学您好,先预提 ,借:管理费用,贷:其他应付款等同学您好,票到了后放到的费用凭证下就可以了
2023 08/01 16:57
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