老师,你好 请问一下,6月份做凭证的时候银行付款是这么多金额,(之前协商好开普票也是这个金额)后面收到发票少了几百,已结账,我要在7月份做账时怎么改。
问题已解决
所属话题:
#实务#
84785024 | 提问时间:2023 07/31 16:52
您好,收不到发票只能 借:营业外支出 (正) 借:销售费用-展览费(负),年度汇缴还要调增
2023 07/31 16:58
相关问答
查看更多最新问答
查看更多