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#实务#
老师,你好 请问一下,6月份做凭证的时候银行付款是这么多金额,(之前协商好开普票也是这个金额)后面收到发票少了几百,已结账,我要在7月份做账时怎么改。
84785024 | 提问时间:2023 07/31 16:52
廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,收不到发票只能  借:营业外支出 (正)   借:销售费用-展览费(负),年度汇缴还要调增
2023 07/31 16:58
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