老师 我手里很多进项专票税额 但是没有销项税额需要抵扣 那每月报这个增值税的话是0申报吗?有销项税了做认证让抵扣的税额比如认证了200 那在这个增值税进项税填200是这样吗?还是这月收到多少进项专票税额不管有没有销项税额,不管有没有去做认证抵扣都要去全部填一下这月收到了多少进项专票税额呢?
问题已解决
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#实务#
84784971 | 提问时间:2023 07/30 01:21
您好!
如果您有很多的进项票,可以选择先不勾选抵扣,等到需要的时候再去勾选即可
如果您认证了200 那就填200就行,没有认证的可以不去填写
2023 07/30 01:30
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