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请问,有一笔费用在6月支出但未到票,本应在6月做预付的,但是当时直接做了管理费用,已经结账装订了,7月又支出一笔,发票于7月开具的,金额为两次合计金额,这时凭证应该怎么调整
84784951 | 提问时间:2023 07/25 13:33
宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!你可以红字冲减6月管理费用,然后7月再按发票重做一次
2023 07/25 13:34
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