老师麻烦问一下,2022年1月份进项票做凭证的时候做错了,把库存商品做成含税的金额,把应交税费-进项税额做到贷方了,现在要怎么调整?因为这个做错了,导致负债表应交税费出现7万多的余额
问题已解决
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#实务#
84785034 | 提问时间:2023 07/18 11:25
你好; 你去调整即可; 红冲之前分录哈 ; 在去 重新出报表数据的
2023 07/18 11:25
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