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上个月工资做账如下: 借:管理费用/工资 贷:其他应付款(公积金)510 其他应付款(社保) 银行存款。 这个月做账如下: 借:应付职工薪酬/工资 贷:应付职工薪酬/公积金 510 应付职工薪酬/社保 银行存款。 后来发现上个月多扣了30公积金,这个月的账如何纠正?
84785004 | 提问时间:2023 07/17 14:06
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 多扣了挂往来就可以了
2023 07/17 14:09
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