上个月工资做账如下:
借:管理费用/工资
贷:其他应付款(公积金)510
其他应付款(社保)
银行存款。
这个月做账如下:
借:应付职工薪酬/工资
贷:应付职工薪酬/公积金 510
应付职工薪酬/社保
银行存款。
后来发现上个月多扣了30公积金,这个月的账如何纠正?
问题已解决
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#财务软件#
84785004 | 提问时间:2023 07/17 14:06
同学你好
多扣了挂往来就可以了
2023 07/17 14:09
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