老师好,我公司小规模,在上季度预提费用,分录,借,主营业务成本,145000、贷、应付账款,暂估、145000,这月发票回来一个87000的、我收到发票怎么做分录,抵减预提费用啊?
问题已解决
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#实务#
84785036 | 提问时间:2023 07/16 22:59
您好,借:应付账款-暂估 87000
贷:应付账款 87000
2023 07/16 23:01
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