老师,咨询您一下,我们有一张发票去年抵扣了,税务局打电话告知我们这张发票异常,让我们这个月做进项税额转出,我在增值税申报的时候填了异常发票进项税额转出,可是增值税申报一直显示已申报未导入(票表不符),这个进项税额转出要去认证平台转出的吗?去年已抵扣的?
问题已解决
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#实务#
84785029 | 提问时间:2023 07/16 18:03
您好,对的,这个是需要去平台认证的
2023 07/16 18:04
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