上月工资做账用的是:
借: 管理费用/工资
贷 :其他应付款(公积金)
银行存款
下个月后来换另一种做账方式,
借 :应付职工薪酬/工资
贷 :应付职工薪酬/公积金
银行存款。
这样公积金的科目直接从上月的其他应付款变成了应付职工薪酬有影响吗 需要调账吗?如何调整?
问题已解决
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84785004 | 提问时间:2023 07/14 20:20
你好,借其他应付款,贷应付职工薪酬工资,
借应付职工薪酬公积金,贷其他应付款公积金
2023 07/14 20:22
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