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#实务#
老师问下,红冲了3月开的增值税专用发票,又开了正数这月怎么做账,
84785039 | 提问时间:2023 07/13 16:18
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应收账款负数 贷主营业务收入,负数 应交税费。负数 借应收账款,贷主营业务收入,应交税费。
2023 07/13 16:21
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