供应商去年给我们开的专票,今年年初说开错了红冲后重新开的,报税把去年那张发票放入进项税额转出了,对应的会计分录这么写对吗?
1,去年收到发票
借:原材料,
应交税费-应交增值税(进项)
贷:应付账款
2,今年收到红冲发票
借:原材料(红字)
应交税费-应交增值税(进项)(红字)
贷:应付账款(红字)
3,收到正确发票
借:原材料,
应交税费-应交增值税(进项)
贷:应付账款
4,同时做
借:应交税费——应交增值税——进项税额转出
贷:应交税费——应交增值税——进项税额
问题已解决
所属话题:
#实务#
84785025 | 提问时间:2023 07/13 13:32
不对
第二个分录不对,进项不能红字,要写贷进项转出
第四个也不对
2023 07/13 13:33
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