老师,请问一下,2022年多结转了成本100元,这个月发现了,我们去修改了2022年汇算清缴表。多结转朵朵成本是2022年的库存,在2023年才把销售确实收入。收入是200,
请问一下:2023年我如何做账呢
借:库存商品100
贷:主营业务成本100
借:银行存款200
贷:主营收入200
借:主营成本100
贷:库存商品1000
这样对吗
问题已解决
所属话题:
#实务#
84785009 | 提问时间:2023 07/13 11:52
你好,把这个主营业务成本改成利润分配未分配利润。
2023 07/13 11:55
相关问答
查看更多最新问答
查看更多