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#实务#
老师,请问一下,2022年多结转了成本100元,这个月发现了,我们去修改了2022年汇算清缴表。多结转朵朵成本是2022年的库存,在2023年才把销售确实收入。收入是200, 请问一下:2023年我如何做账呢 借:库存商品100 贷:主营业务成本100 借:银行存款200 贷:主营收入200 借:主营成本100 贷:库存商品1000 这样对吗
84785009 | 提问时间:2023 07/13 11:52
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,把这个主营业务成本改成利润分配未分配利润。
2023 07/13 11:55
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