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#建筑#
老师好,我们是建筑公司,我们当月申报了未开票收入,当月和次月分别怎么做账务处理?
84784989 | 提问时间:2023 07/12 12:35
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 借应收 贷主营业务收入 贷销项 次月开发票红冲的时候借应收负数 贷主营业务收入负数 贷销项负数 借应收 贷主营业务收入 贷销项
2023 07/12 12:39
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