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#实务#
老师好,想问一下,我是劳务派遣公司,6月份开出一张人力资源-劳务费发票,含税金额为2万元,实际支付工资也是2万元,象这客情况,我是不是做二个凭证分录1;借:应收账款 ---2万 贷:主营业务收入2万;2,计提工资:借:主营业务成本 -2万;贷:应付职工薪酬-2万;3;实际发放工资时,借:应付职工薪酬 2万 贷:银行存款 2万
84784957 | 提问时间:2023 07/07 09:32
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 对的 是这样做的
2023 07/07 09:38
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