问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
4月收到供应商开的发票并勾选了退税勾选,后发现品名开错让供应商重开,6月收到正确发票并勾选了退税勾选。4月勾选时,已经在增值税申报附件二里,26、27、28、35栏填对应发票数字,请问现在申报6月增值税时,要怎么填列一下?
84784966 | 提问时间:2023 07/05 10:32
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,现在还是填写26到28,还有35栏里面。
2023 07/05 10:34
19条追问解答 查看全部
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取