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#实务#
老师,你好!我有一张发票5月已抵扣,但五月未做账,六月做账时发现此票该如何做账?
84784999 | 提问时间:2023 07/03 21:45
邹刚得老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,根据5月份的发票,补做相应分录就是了  借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目
2023 07/03 21:52
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