我现在下在申报6月份的增值税,现在我申报表上有留抵税,情况是这样的,正常申报出口退税是要先申报完当月的增值税后方可申报出口退税,出口退税是我们的增值税申报表上有留抵才能返回当月相应的出口退税回公司,我想知道这种情况的会计分录应该怎样做?
问题已解决
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#实务#
84785031 | 提问时间:2023 07/03 10:22
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
申请了出口退税之后,
借其他应收款
贷应交税费。出口退税
2023 07/03 10:25
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