老师,我想请教一下你,我6月份红冲过好几张发票,其中有一张发票是5月份已经跨月的。我改怎么处理这张跨月的发票 和6月份红冲的发票?我们用的的是全电发票,是要打出来做账吗?
问题已解决
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84784984 | 提问时间:2023 07/03 10:11
好,原来已经做过账了,就要把这个红字发票打印出来,再进行账务处理,做原来一样的分录金额用负数。
2023 07/03 10:15
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