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#实务#
老师,我公司买了需要安装的固定资产,预付的款我记入了预付账款,其中有部分发票到了,我冲减了部分预付账款,转到了在建工程,现在呢固定资产已经运营使用了,我想暂估固定资产,下月起折旧摊销,但是我们还有一部分款也没有付,之前预付的部分款发票也没有到,预付部分的款,怎么转到在建工程,在转入固定资产呢,分录应该怎么做啊
84785043 | 提问时间:2023 07/01 11:15
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,没有发票的那一部分暂估对方以后给你开专票吗?你是一般纳税人吗?如果是的话,不考虑增值税 借在建工程贷预付账款
2023 07/01 11:19
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