我公司收到1个220的进项票,对方给优惠了20,实际付款200,这个差额怎么做分录
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84784996 | 提问时间:2023 06/30 12:39
你好,如果是专票的差额可以放到营业外收入里面去,你也可以红冲这个20对应的进项需要转出。
2023 06/30 12:40
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