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#实务#
老师,我们是商贸类外贸出口企业,5月份出口一批货物收到美金7992,当天就结汇了,我入账,借,银行存款-外币 贷,应收帐款-外商 ,按照当月首个工作日得汇率结算,然后结汇时,借,银行存款-人民币 贷,银行存款-外币,中间差额计入财务费用-汇兑损益,是这样操作吗
84785031 | 提问时间:2023 06/21 20:38
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
对的,是的,是这么做的。
2023 06/21 20:38
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