老师早上好呀!
我们有一张发票去年的时候做了认证抵扣,今年5月征期的时候被要求做进项税转出,同时,这张发票于6月红冲且重开,请问进项税转出的分录是怎样的?应该几月入账?6月收到红冲的发票以及重开的发票,需要账务处理吗?谢谢
问题已解决
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#实务#
84785046 | 提问时间:2023 06/21 09:03
您好,您收到红字发票做原来一样的分录金额用负数,然后咱增值税表2填写进项税额,红字发票转出。
2023 06/21 09:08
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